Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0233 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 646,52 € 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
13/23/0170 hlavica na kuchynský robot Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GASTRO GLOBAL s.r.o. 36389251 960,00 € 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
13/23/0169 LED trubice a štartéry Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Zdravé svietenie s.r.o. 54535492 496,40 € 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0262 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 430,80 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/0171 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 392,90 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0259 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0258 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,57 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0257 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0256 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/0167 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 39,80 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
12/23/0237 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 173,88 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
13/23/0168 vysávače, sáčky do vysávačov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 370,00 € 05.10.2023 09.10.2023 Faktúra
82/23/0255 servisné práce 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0253 služby virtuálnej knižnice 09/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 05.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0254 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 712,68 € 05.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0251 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
12/23/0232 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 590,07 € 04.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0252 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 93,00 € 04.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0250 ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.10.2023 12.10.2023 Faktúra
12/23/0235 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 03.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0246 MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0244 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 02.10.2023 12.10.2023 Faktúra
13/23/0166 magnetická tabuľa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 294,00 € 02.10.2023 12.10.2023 Faktúra
13/23/0165 učebnice - Anngličtina písomné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 21,90 € 02.10.2023 12.10.2023 Faktúra
13/23/0164 učebnice - Anngličtina maturita Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 648,00 € 02.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0245 činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 02.10.2023 12.10.2023 Faktúra
13/23/0163 Pracovná obuv, odevy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CANIS SAFETY a.s. 47998156 1 561,87 € 02.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0249 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 473,64 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0248 spotreba plynu - október Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 164,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
12/23/0234 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 489,59 € 02.10.2023 26.10.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »