Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/24/0084 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 333,38 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
12/24/0085 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 422,83 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
12/24/0086 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 738,44 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
12/24/0087 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 268,16 € 16.04.2024 15.05.2024 Faktúra
12/24/0083 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 433,73 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
82/24/0110 Nákup PHM obdobie 01.-15.4.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 194,93 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
12/24/0088 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 306,00 € 18.04.2024 27.04.2024 Faktúra
13/24/0094 olej MOBIL VACTRA s olejničkou Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SolidVision, s.r.o. 26280442 40,62 € 18.04.2024 27.04.2024 Faktúra
82/24/0111 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 474,32 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
82/24/0109 Porada ekonómov - Ing. Hámorová, CP č. 141 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
12/24/0090 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 137,88 € 18.04.2024 15.05.2024 Faktúra
13/24/0095 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 313,88 € 19.04.2024 25.04.2024 Faktúra
12/24/0091 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 483,22 € 19.04.2024 04.05.2024 Faktúra
82/24/0112 školenie/kybernetická bezpečnosť Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 108,00 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
12/24/0089 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 443,38 € 22.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0096 publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 04/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,40 € 22.04.2024 30.04.2024 Faktúra
12/24/0092 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
82/24/0113 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 665,66 € 22.04.2024 15.05.2024 Faktúra
13/24/0097 spájkovačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 100,90 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0099 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 88,44 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0100 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 169,14 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0098 materiál/maturitné skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 50,40 € 23.04.2024 04.05.2024 Faktúra
82/24/0114 ubytovanie a strava/súťaž Mladý silnoprúdar Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 17078504 75,00 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0101 ihličnaté laty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 29,70 € 24.04.2024 04.05.2024 Faktúra
13/24/0104 spájkovačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 100,90 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0105 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 242,40 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0102 kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 440,56 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0103 kovanie s príslušenstvom/kancelársky nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 112,11 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
82/24/0115 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 29,16 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
13/24/0107 elektromateriál na MS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 125,28 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »