Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0051 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0052 zhotovenie ITIC a ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 33,00 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0050 spotreba plynu 02/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 36 252,05 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0054 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.03.2023 21.03.2023 Faktúra
13/23/0037 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 122,40 € 09.03.2023 18.03.2023 Faktúra
13/23/0036 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 83,17 € 09.03.2023 18.03.2023 Faktúra
12/23/0068 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 459,74 € 09.03.2023 20.03.2023 Faktúra
12/23/0069 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 706,74 € 10.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0062 pracovná porada riaditeľov škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 13.03.2023 18.03.2023 Faktúra
13/23/0042 materiál na opravu interiéru ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 913,15 € 13.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0064 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 243,67 € 13.03.2023 23.03.2023 Faktúra
82/23/0063 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 18,00 € 13.03.2023 28.03.2023 Faktúra
12/23/0070 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 382,49 € 13.03.2023 12.04.2023 Faktúra
82/23/0065 brúsenie náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ProTech Servise, s.r.o. 36477770 216,76 € 14.03.2023 21.03.2023 Faktúra
13/23/0043 elekroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 139,67 € 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0066 Akturalizačná odborná príprava TZ a PZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AOSO s. r. o. 53781431 90,00 € 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
12/23/0072 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 15.03.2023 23.03.2023 Faktúra
12/23/0071 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 208,30 € 15.03.2023 23.03.2023 Faktúra
12/23/0073 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 921,92 € 15.03.2023 28.03.2023 Faktúra
12/23/0076 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 374,07 € 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
12/23/0074 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 31,68 € 17.03.2023 28.03.2023 Faktúra
12/23/0075 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 453,75 € 17.03.2023 28.03.2023 Faktúra
13/23/0044 náplň siliphos Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 201,60 € 17.03.2023 29.03.2023 Faktúra
13/23/0045 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 115,20 € 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
13/23/0046 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 30,42 € 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
12/23/0078 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 765,33 € 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
13/23/0047 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 356,09 € 21.03.2023 28.03.2023 Faktúra
12/23/0077 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 807,59 € 21.03.2023 28.03.2023 Faktúra
12/23/0079 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 276,66 € 21.03.2023 20.04.2023 Faktúra
82/23/0068 overenie váh a závaží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 153,00 € 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »