Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0159 činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0158 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 316,22 € 27.06.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0157 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 23.06.2022 30.06.2022 Faktúra
82/22/0156 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 10 059,43 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
82/22/0155 aktualizácia aSc Agenda Komplet 2022/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 599,00 € 20.06.2022 30.06.2022 Faktúra
82/22/0154 zapožičanie štiepkovača Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 120,00 € 16.06.2022 22.06.2022 Faktúra
82/22/0153 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 538,73 € 15.06.2022 25.06.2022 Faktúra
82/22/0152 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 533,04 € 13.06.2022 25.06.2022 Faktúra
82/22/0151 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 299,83 € 10.06.2022 30.06.2022 Faktúra
82/22/0150 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 367,40 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0149 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,21 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0148 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 63,60 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0147 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.06.2022 25.06.2022 Faktúra
82/22/0146 spotreba plynu 5/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 071,88 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0145 školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kantorka, n.o. 45740313 39,00 € 08.06.2022 08.06.2022 Faktúra
82/22/0144 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0143 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0142 zhotovenie karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,00 € 07.06.2022 25.06.2022 Faktúra
82/22/0141 zhotovenie ISIC karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 6,00 € 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0140 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,53 € 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0139 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 569,56 € 03.06.2022 30.06.2022 Faktúra
82/22/0138 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 950,00 € 03.06.2022 30.06.2022 Faktúra
82/22/0137 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 51,60 € 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0135 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0134 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0133 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 37 987,73 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
82/22/0132 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 35 312,77 € 16.06.2022 22.06.2022 Faktúra
82/22/0131 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 471,16 € 30.05.2022 01.06.2022 Faktúra
82/22/0130 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 26.05.2022 06.06.2022 Faktúra
82/22/0129 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 910,60 € 23.05.2022 17.06.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »