82/22/0246 |
nové karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
4,80 € |
28.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0014 |
nové nastavenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
90,00 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0042 |
nové verzie Magma HCM 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0076 |
nové verzie Magma HCM 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0170 |
nové verzie Magma HCM 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0258 |
nové verzie Magma HCM 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0317 |
Občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Daniel Knap - KEPASA |
41545176 |
|
547,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0149 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LunaS, spol. s r.o. |
36455199 |
|
411,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0002 |
obehové čerpadlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
373,18 € |
11.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0193 |
obrusy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
780,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0079 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0165 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0252 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0320 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0267 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0257 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0318 |
online odborný seminár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
79,00 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0236 |
oprava kazetového stropu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
306,84 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0070 |
oprava podlahy v triede |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dušan BAČA |
30290961 |
|
348,95 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0023 |
oprava spoločenskej miestnosti ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
5 929,01 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0245 |
oprava vibračnej brúsky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
73,40 € |
22.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0067 |
optický valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
257,34 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0164 |
PC zostavy s príslušenstvom na výučbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
mediatip.sk, s.r.o. |
36013978 |
|
11 999,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0065 |
piktogramy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
25,92 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0195 |
plachty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 808,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0299 |
podaná strava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
322,20 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202204 |
podaná strava pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
243,42 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0331 |
posúdenie PD |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
252,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0113 |
poťahová látka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GABATEX s.r.o. |
53078756 |
|
76,01 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0087 |
Pracovná obuv a monterky/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
7 752,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |