Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0081 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 337,80 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
12/24/0068 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 444,82 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
82/24/0091 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
82/24/0088 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 21,13 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
12/24/0069 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 623,59 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
13/24/0072 materiál na servis kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 728,50 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
13/24/0076 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 17,00 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
12/24/0072 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 442,61 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
82/24/0080 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 154,20 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
13/24/0074 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 494,40 € 25.03.2024 09.04.2024 Faktúra
82/24/0082 tankovanie, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 279,98 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
12/24/0055 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 190,28 € 11.03.2024 09.04.2024 Faktúra
82/24/0087 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
12/24/0070 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 121,15 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
13/24/0085 drez kuchynský + batéria/oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 215,30 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
13/24/0086 vodoinštalačný materiál/oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 152,36 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0086 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0093 ochrana pri spracovaní osobných údajov 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
12/24/0073 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 572,66 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
12/24/0074 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 778,23 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0085 servisné práce 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0084 MAGMA HCM - systémová podpora od 01.01.-31.03.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
12/24/0057 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 224,46 € 13.03.2024 12.04.2024 Faktúra
12/24/0075 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 245,64 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
82/24/0097 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 757,61 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0098 spotreba plynu 03/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 14 373,05 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0106 spotreba el.energie 03/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 688,69 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/0088 stavebný materiál/oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 50,40 € 05.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/0089 stavebný materiál/výuka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 283,28 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0095 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 463,37 € 05.04.2024 18.04.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »