Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0068 administratívny poplatok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 23.03.2022 30.03.2022 Faktúra
12/22/0061 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 428,70 € 21.03.2022 31.03.2022 Faktúra
12/22/0059 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 714,25 € 18.03.2022 31.03.2022 Faktúra
82/22/0055 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 840,87 € 07.03.2022 31.03.2022 Faktúra
82/22/0051 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 811,39 € 03.03.2022 31.03.2022 Faktúra
82/22/0066 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 18.03.2022 31.03.2022 Faktúra
82/22/0060 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 575,46 € 10.03.2022 31.03.2022 Faktúra
82/22/0058 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.03.2022 31.03.2022 Faktúra
12/22/0065 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 276,00 € 23.03.2022 04.04.2022 Faktúra
12/22/0066 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 386,63 € 28.03.2022 04.04.2022 Faktúra
12/22/0064 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 371,40 € 25.03.2022 04.04.2022 Faktúra
82/22/0069 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 110,05 € 25.03.2022 04.04.2022 Faktúra
12/22/0067 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 377,10 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
13/22/0033 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PARKONA, spol. s r. o. 36473359 330,02 € 24.03.2022 06.04.2022 Faktúra
82/22/0070 oprava podlahy v triede Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Dušan BAČA 30290961 348,95 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
13/22/0036 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 81,83 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
13/22/0035 pracovné náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 260,64 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
12/22/0063 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 915,12 € 25.03.2022 06.04.2022 Faktúra
13/22/0034 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 39,00 € 24.03.2022 06.04.2022 Faktúra
12/22/0069 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 92,40 € 31.03.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0072 školenie iSPIN Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 31.03.2022 11.04.2022 Faktúra
12/22/0072 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 943,40 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
12/22/0071 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 160,23 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
12/22/0070 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 675,74 € 31.03.2022 11.04.2022 Faktúra
12/22/0068 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 786,57 € 30.03.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0074 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
12/22/0073 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 4 127,47 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0078 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0079 ochrana pri spracovaní osobných údajov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2022 12.04.2022 Faktúra
12/22/0078 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 442,57 € 05.04.2022 14.04.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »