Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0206 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 977,20 € 07.10.2022 22.10.2022 Faktúra
12/22/0213 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 997,55 € 14.10.2022 28.10.2022 Faktúra
12/22/0220 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 117,01 € 21.10.2022 03.11.2022 Faktúra
12/22/0224 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 659,27 € 27.10.2022 12.11.2022 Faktúra
12/22/0235 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 514,37 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
12/22/0241 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 196,97 € 11.11.2022 26.11.2022 Faktúra
12/22/0244 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 483,08 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
12/22/0252 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 063,25 € 25.11.2022 08.12.2022 Faktúra
12/22/0256 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 656,69 € 30.11.2022 13.12.2022 Faktúra
12/22/0266 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 254,16 € 02.12.2022 17.12.2022 Faktúra
12/22/0270 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 456,04 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
12/22/0276 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 315,45 € 16.12.2022 23.12.2022 Faktúra
12/22/0282 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 128,55 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
82/22/0179 tlač tlačív/vysvedčenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 310,20 € 08.07.2022 12.07.2022 Faktúra
82/22/0225 tlač tlačív/osobný spis žiaka ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 56,50 € 02.09.2022 07.09.2022 Faktúra
82/22/0279 predplatné online časopis a prístup r.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 209,00 € 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
82/22/0155 aktualizácia aSc Agenda Komplet 2022/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 599,00 € 20.06.2022 30.06.2022 Faktúra
13/22/0148 zimné pneumatiky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIKONA s.r.o. 31570364 431,64 € 06.12.2022 10.12.2022 Faktúra
82/22/0305 Verejná správa SR - ročný prístup Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Poradca podnikateľa, spol s.r.o. 31592503 204,00 € 29.11.2022 30.11.2022 Faktúra
13/22/0087 Pracovná obuv a monterky/žiaci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 7 752,00 € 23.08.2022 07.09.2022 Faktúra
13/22/0005 náplň na zmäkčenie TÚV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 201,60 € 26.01.2022 02.02.2022 Faktúra
12/22/0092 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 30,48 € 27.04.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0114 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 18.05.2022 25.05.2022 Faktúra
12/22/0132 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 06.06.2022 14.06.2022 Faktúra
12/22/0140 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
12/22/0159 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 29,52 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
12/22/0175 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 108,48 € 05.09.2022 15.09.2022 Faktúra
12/22/0199 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 52,80 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
12/22/0229 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,96 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
12/22/0260 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 26,40 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »