Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0172 spotreba plynu 06/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 7 175,84 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
82/23/0164 spotreba el.energie 06/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 7 470,08 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
82/23/0159 spotreba plynu - júl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 26,00 € 06.07.2023 21.07.2023 Faktúra
82/23/0186 spotreba plynu - august Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 26,00 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
82/23/0196 spotreba plynu 07/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 853,93 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0190 spotreba el.energie 07/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 537,18 € 07.08.2023 25.08.2023 Faktúra
13/23/0140 čítačka, ISO karta Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SOS elektronik s.r.o. 31703186 49,14 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
13/23/0220 Knihy - Manažment SOŠ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 383,70 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
82/23/0009 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 23.01.2023 13.02.2023 Faktúra
82/23/0011 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 250,00 € 27.01.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0314 účastnícky poplatok na študijnej misii Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 1 260,00 € 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0068 overenie váh a závaží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 153,00 € 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
82/22/0343 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 92,78 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0350 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,52 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
82/22/0349 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,14 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
82/22/0348 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.01.2023 26.01.2023 Faktúra
82/23/0030 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,61 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0029 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0028 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,80 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0021 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 91,80 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0031 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 27.02.2023 Faktúra
82/23/0056 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0055 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 08.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0053 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,52 € 08.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0047 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 91,80 € 06.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0054 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0091 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
82/23/0089 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,12 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
82/23/0088 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
82/23/0083 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 91,80 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »