Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0146 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 484,80 € 29.05.2023 05.06.2023 Faktúra
12/23/0152 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 390,26 € 02.06.2023 08.06.2023 Faktúra
12/23/0158 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 497,48 € 08.06.2023 14.06.2023 Faktúra
12/23/0166 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 403,74 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
12/23/0168 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 458,81 € 19.06.2023 22.06.2023 Faktúra
12/23/0174 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 384,25 € 22.06.2023 30.06.2023 Faktúra
12/23/0180 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 312,30 € 28.06.2023 07.07.2023 Faktúra
12/23/0187 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 373,84 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
12/23/0190 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 478,01 € 10.07.2023 18.07.2023 Faktúra
12/23/0206 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 222,23 € 11.09.2023 18.09.2023 Faktúra
12/23/0203 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 24,19 € 08.09.2023 18.09.2023 Faktúra
12/23/0316 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 485,31 € 29.12.2023 12.01.2024 Faktúra
12/23/0311 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 851,38 € 22.12.2023 08.01.2024 Faktúra
12/23/0304 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 570,29 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0305 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 771,97 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
82/22/0355 dodávka, inštalácia, správa a údržba PS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 13.01.2023 19.01.2023 Faktúra
82/23/0027 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 08.02.2023 15.02.2023 Faktúra
82/23/0051 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0087 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
82/23/0262 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 430,80 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0307 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 430,80 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0323 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 430,80 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0119 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 12.05.2023 22.05.2023 Faktúra
82/23/0150 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
82/23/0173 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 10.07.2023 18.07.2023 Faktúra
82/23/0197 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0229 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 430,80 € 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0329 inzercia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 regionPRESS, s.r.o. 36252417 84,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0262 učebné pomôcky, prístroje, náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Rádio-amatér Schotter, s.r.o. 47537914 625,40 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
82/23/0327 servis a revízie plynových zariadení Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 1 376,40 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »