Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/24/0015 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 603,38 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
82/24/0010 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 4 749,60 € 22.01.2024 16.02.2024 Faktúra
13/24/0005 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOB Interier s.r.o. 44948271 984,10 € 19.01.2024 26.01.2024 Faktúra
12/24/0014 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 916,00 € 19.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0004 sieťové prvky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 806,80 € 19.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0003 náradie, náhradné násady na náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 46,99 € 19.01.2024 30.01.2024 Faktúra
12/24/0013 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 363,94 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
12/24/0012 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 856,29 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
82/23/0368 spotreba plynu - ročné vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 738,09 € 18.01.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0010 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 499,24 € 17.01.2024 26.01.2024 Faktúra
13/24/0002 tablet iPad Pro Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 998,00 € 17.01.2024 26.01.2024 Faktúra
82/24/0008 členský príspevok na rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cech strechárov Slovenska 31781543 90,00 € 17.01.2024 30.01.2024 Faktúra
82/24/0009 balík služieb na VO portal Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 48,00 € 17.01.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0011 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 418,50 € 17.01.2024 16.02.2024 Faktúra
12/24/0008 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 316,10 € 16.01.2024 26.01.2024 Faktúra
82/24/0007 EduPage eGovernment modul Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 288,00 € 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
82/23/0367 spotreba el.energie 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 650,98 € 16.01.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0009 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 378,76 € 16.01.2024 14.02.2024 Faktúra
12/24/0007 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 420,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
82/23/0366 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 12.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/23/0365 spotreba el.energie a vody 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 251,47 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
12/24/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 784,53 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
82/24/0006 servisné práce 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0001 pracovné náradie/vybavenie dielní Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 215,00 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
12/24/0004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 31,68 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
12/24/0005 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 119,76 € 11.01.2024 06.02.2024 Faktúra
82/23/0364 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,37 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/23/0363 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/23/0362 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/24/0005 MAGMA HCM - nové verzie od 01.01.-31.03.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »