Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0085 servisné práce 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0084 MAGMA HCM - systémová podpora od 01.01.-31.03.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
12/24/0076 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0089 hosting k doméne sost 2024/25 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 86,77 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0083 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 120,00 € 03.04.2024 30.04.2024 Faktúra
12/24/0077 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 239,52 € 03.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0082 elekromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 244,28 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0084 filamenty k 3D tlačiarni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Vinczeová 30959543 530,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0083 program CorelDRAW Graphics Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Internet Info, s.r.o. 25648071 290,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
82/24/0081 ostrenie nástrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 204,36 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0080 elektromery a elektroinštalačný materiál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 211,32 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
13/24/0081 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 337,80 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
12/24/0068 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 444,82 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
12/24/0069 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 623,59 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
12/24/0070 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 121,15 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
13/24/0077 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 59,27 € 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0078 materiál na spájkovanie pre OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 64,20 € 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0079 elekromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 995,89 € 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0076 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 17,00 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
82/24/0080 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 154,20 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
13/24/0075 3D tlačiareň Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 980,00 € 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
82/24/0079 prenájom licencií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 C - Engineering spol. s r.o. 36497959 673,20 € 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0071 náradie pre PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 358,00 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
13/24/0073 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 107,62 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
13/24/0074 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 494,40 € 25.03.2024 09.04.2024 Faktúra
82/24/0078 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 02/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 2 757,24 € 25.03.2024 18.04.2024 Faktúra
12/24/0071 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 198,08 € 25.03.2024 18.04.2024 Faktúra
12/24/0066 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 633,30 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
12/24/0067 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 749,41 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
13/24/0070 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 34,65 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »