13/22/0072 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
28,71 € |
28.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
332,34 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
647,99 € |
27.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0158 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
316,22 € |
27.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
912,39 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0157 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
23.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0156 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
10 059,43 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
217,70 € |
22.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
59,40 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
113,00 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
383,78 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
473,84 € |
20.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0155 |
aktualizácia aSc Agenda Komplet 2022/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
599,00 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0144 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
830,65 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0132 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
35 312,77 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0154 |
zapožičanie štiepkovača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
120,00 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0071 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
110,24 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0153 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
538,73 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0143 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 272,06 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0070 |
škárovka na pracovný stôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
348,26 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
135,00 € |
13.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0152 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
533,04 € |
13.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0069 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
170,62 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0068 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
170,90 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
299,76 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0141 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
682,33 € |
10.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0151 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 299,83 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0067 |
optický valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
257,34 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 070,03 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0145 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
08.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |