Faktúra č. 13/22/0069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 10.06.2022
  • Celková hodnota: 170,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Rámcová zmluva
  • Identifikácia objednávky: 13/22/066
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Rámcová zmluva Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní sužieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 Iné 1 188,00 € 31.08.2015 01.09.2015 30.06.2016 01.09.2015 Mgr. Štefan Cmar riaditeľ školy Zmluva
Rámcová zmluva Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní sužieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 Iné 0,00 € 28.08.2018 28.08.2018 Mgr. Štefan Cmar riaditeľ školy Zmluva
Rámcová zmluva Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní služieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 Iné 1 308,00 € 27.08.2020 30.06.2021 27.08.2020 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/22/066 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,62 € 09.06.2022 14.06.2022 Objednávka
Tlačiť