Faktúra č. 12/22/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 10.06.2022
  • Celková hodnota: 682,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/192
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/12/192 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 682,55 € 06.06.2022 14.06.2022 Objednávka
Tlačiť