Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0077 špárovka priebežná Dub Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 814,25 € 08.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0172 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 15 311,75 € 07.07.2022 12.07.2022 Faktúra
82/22/0168 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
13/22/0075 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 125,22 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
13/22/0074 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 330,77 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
12/22/0160 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 266,86 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0171 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 317,90 € 07.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0170 nové verzie Magma HCM 3.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 03.08.2022 Faktúra
13/22/0076 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 581,76 € 07.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0169 reklamný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 173,37 € 06.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0167 MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
13/22/0073 učebnice literatúry + pracovné zošity Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 405,10 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0166 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 2 954,94 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
12/22/0163 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 61,70 € 06.07.2022 03.08.2022 Faktúra
202201 športové dni zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BBF elektro s.r.o. 36177245 5 374,60 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
12/22/0154 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 223,55 € 04.07.2022 12.07.2022 Faktúra
82/22/0165 ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0160 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
12/22/0159 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 29,52 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
12/22/0158 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 388,32 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0159 činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0161 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0164 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 212,52 € 04.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0163 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,89 € 04.07.2022 15.07.2022 Faktúra
81/22/0003 Dodávka tovaru - pre potreby modernizácie servera na škole. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jorit s.r.o. 46479031 14 672,09 € 04.07.2022 03.08.2022 Faktúra
12/22/0157 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 587,60 € 30.06.2022 14.07.2022 Faktúra
12/22/0156 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 812,39 € 30.06.2022 14.07.2022 Faktúra
12/22/0155 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 062,66 € 30.06.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0162 Windows Server 2022 Standard 16 Core EDU Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PcProfi, s.r.o. 44685173 336,60 € 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
12/22/0153 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 112,80 € 28.06.2022 09.07.2022 Faktúra