82/24/008 |
Dezinsekcia internátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
345,60 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0021 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 399,80 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/037 |
nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
10,91 € |
02.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/019 |
Zameranie, dodávka a montáž 5 ks interiérových hliníkových žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
113,52 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/037 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
388,58 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0018 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
21,13 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 475,50 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 079,03 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 313,19 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/038 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 464,76 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/039 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 854,83 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0020 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0019 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
K/02/2024 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lesné a pozemkové spoločenstvo Svinia |
42345332 |
Nájmy a prenájmy |
330,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva |
Rámcová kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hitli Slovakia, spol. s r.o. |
31344445 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riadteľka školy |
Zmluva |
82/24/0017 |
renovácia mramorovej podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Got to be s. r. o. |
55868649 |
|
1 624,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0019 |
led trubice, skúšačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
127,14 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0018 |
led svetlá a trubice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
110,48 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0016 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 167,97 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |