Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0025 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 317,83 € 16.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0026 valce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 44,45 € 16.02.2023 27.02.2023 Faktúra
23/12/065 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 990,72 € 16.02.2023 02.03.2023 Objednávka
23/12/067 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 957,21 € 16.02.2023 02.03.2023 Objednávka
13/23/024 nákup materiálu na vyučovanie zvárania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 317,83 € 15.02.2023 17.02.2023 Objednávka
23/12/064 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 15.02.2023 18.02.2023 Objednávka
23/12/063 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 769,11 € 15.02.2023 18.02.2023 Objednávka
12/23/0043 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 336,54 € 15.02.2023 23.02.2023 Faktúra
82/23/0042 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 146,40 € 15.02.2023 23.02.2023 Faktúra
82/23/0041 kontrola HP a hydrantu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 45,60 € 15.02.2023 23.02.2023 Faktúra
82/23/0040 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 92,40 € 15.02.2023 23.02.2023 Faktúra
82/23/0039 kontrola HP, hydrantov, požiar.dverí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 513,60 € 15.02.2023 23.02.2023 Faktúra
12/23/0044 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 330,99 € 15.02.2023 27.02.2023 Faktúra
12/23/0046 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 877,29 € 15.02.2023 27.02.2023 Faktúra
82/23/0037 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 307,75 € 15.02.2023 28.02.2023 Faktúra
12/23/0045 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 125,62 € 15.02.2023 17.03.2023 Faktúra
23/12/062 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 125,65 € 14.02.2023 17.02.2023 Objednávka
82/23/0035 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 550,27 € 14.02.2023 23.02.2023 Faktúra
82/23/0036 služby SANET 1.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.02.2023 27.02.2023 Faktúra
12/23/0042 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 71,64 € 14.02.2023 17.03.2023 Faktúra