12/23/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
530,43 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0082 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
46,80 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0081 |
xerox 115R00115 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
321,60 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0083 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
57,33 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
189,43 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Ukončenie Rámcovej dohody na dodávku tovaru - ovocia a zeleniny písomnou dohodou |
Ukončenie Rámcovej dohody na dodávku tovaru - ovocia a zeleniny písomnou dohodou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
Iné |
0,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/080 |
Nákup tabletovej soli a umývacieho prostriedku - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
342,00 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
755,49 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/171 |
Nákup ovocia a zeleniny
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 881,77 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
189,50 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0119 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0079 |
batéria pre analyzátory Casper |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
46,20 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0080 |
nové skrine |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
8 415,00 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 242,57 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0120 |
kontrola detektorov v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0114 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 414,44 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 427,62 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0116 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o ubytovaní |
Zmluva o ubytovaní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
Iné |
0,00 € |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |