13/23/0124 |
T-zápisník bezpečnosti práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
88,01 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0186 |
spotreba plynu - august |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
26,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0184 |
stavebné práce - oprava izieb ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
17 931,55 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0183 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
515,82 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0182 |
Edupage PRO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
199,00 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/120 |
Zápisník bezpečnosti práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
88,01 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/035 |
EduPage PRO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
199,00 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
39 423,16 € |
24.07.2023 |
|
18.08.2023 |
24.07.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/0123 |
Projektor BENQ PRJ, toner, HDD |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
587,00 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0181 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
391,78 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0179 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
479,87 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0180 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
10,49 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
K/10/2023 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LANTASTIK SK, spol s.r.o. |
31582486 |
Nájmy a prenájmy |
510,00 € |
19.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/0122 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
314,95 € |
19.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/119 |
Nákup projektora, tonera a ssd disku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
587,00 € |
19.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
IROP-D2-302021M652-223-14 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M652-223-14 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
684 332,46 € |
17.07.2023 |
|
31.12.2028 |
20.07.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
202303 |
preprava osôb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
531,84 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0121 |
svetlá, led trubice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
286,92 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/118 |
Nákup farieb a maliarskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
314,95 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/034 |
Dezinsekčné práce - kuchyňa, jedáleň, sklady |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
391,78 € |
14.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |