T/06/2023 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Erik Karšai |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
05.09.2023 |
|
30.06.2024 |
07.09.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
23/12/255 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
296,28 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 848,09 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0201 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
282,79 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
391,48 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0210 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
155,01 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/129 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
330,95 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0212 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0135 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
330,95 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0214 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/040 |
Školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
90,00 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/132 |
Nákup čistiacich a hygienických výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
246,65 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/130 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
439,43 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/133 |
Nákup kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
373,13 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/252 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
221,91 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/251 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 449,27 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/254 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
81,58 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/253 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 183,13 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0216 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 114,10 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0213 |
spotreba plynu - september |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
53,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |