13/23/0215 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
638,21 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/339 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
570,98 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/221 |
Nákup profilu UNP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
19,74 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/222 |
Nákup skrutiek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
10,00 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/223 |
Nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
674,74 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/064 |
Seminár - Správa registratúry - platné zmeny a úpravy. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/199 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
310,09 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/200 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
214,28 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/202 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,55 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/203 |
Nákup utierok a dávkovača mydla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
446,60 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/205 |
Nákup kávovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
329,00 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0208 |
materiál na opravu stropu učebne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
972,89 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0207 |
stojan na bicykle |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
145,20 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0311 |
spotreba el.energie 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 732,90 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0213 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
446,60 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0212 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,55 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0211 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
105,08 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0210 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
214,28 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0209 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
310,09 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/201 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
105,80 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |