12/22/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 786,57 € |
30.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0070 |
oprava podlahy v triede |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dušan BAČA |
30290961 |
|
348,95 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0036 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
81,83 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0035 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
260,64 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/014 |
Služba - synchronizácia systému s CRZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/015 |
oprava podlahy v triede SB01 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dušan BAČA |
30290961 |
|
348,95 € |
28.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/107 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
984,31 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/105 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
656,07 € |
28.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/106 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
676,27 € |
28.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
386,63 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
377,10 € |
28.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
377,10 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
431,72 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
139,59 € |
25.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
371,40 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0069 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 110,05 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
915,12 € |
25.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/032 |
Spotrebný materiál na údržbu futbalového ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARKONA, spol. s r. o. |
36473359 |
|
330,02 € |
24.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/033 |
Nákup Dymo pásky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
39,00 € |
24.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |