Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0068 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 786,57 € 30.03.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0070 oprava podlahy v triede Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Dušan BAČA 30290961 348,95 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
13/22/0036 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 81,83 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
13/22/0035 pracovné náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 260,64 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
82/22/014 Služba - synchronizácia systému s CRZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 29.03.2022 08.04.2022 Objednávka
82/22/015 oprava podlahy v triede SB01 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Dušan BAČA 30290961 348,95 € 28.03.2022 29.03.2022 Objednávka
22/12/107 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 28.03.2022 30.03.2022 Objednávka
22/12/108 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 984,31 € 28.03.2022 30.03.2022 Objednávka
22/12/105 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 656,07 € 28.03.2022 01.04.2022 Objednávka
22/12/106 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 676,27 € 28.03.2022 01.04.2022 Objednávka
12/22/0066 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 386,63 € 28.03.2022 04.04.2022 Faktúra
12/22/0067 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 377,10 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
22/12/103 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 377,10 € 25.03.2022 29.03.2022 Objednávka
22/12/104 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 431,72 € 25.03.2022 29.03.2022 Objednávka
22/12/102 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 139,59 € 25.03.2022 01.04.2022 Objednávka
12/22/0064 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 371,40 € 25.03.2022 04.04.2022 Faktúra
82/22/0069 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 110,05 € 25.03.2022 04.04.2022 Faktúra
12/22/0063 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 915,12 € 25.03.2022 06.04.2022 Faktúra
13/22/032 Spotrebný materiál na údržbu futbalového ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PARKONA, spol. s r. o. 36473359 330,02 € 24.03.2022 25.03.2022 Objednávka
13/22/033 Nákup Dymo pásky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 39,00 € 24.03.2022 25.03.2022 Objednávka