12/22/0209 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
470,94 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/058 |
Školenie - Verejné obstarávanie pre školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/116 |
Nákup reklamných predmetov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
828,66 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/115 |
Nákup reklamných predmetov - kalendáre, papierové tašky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
881,52 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/301 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 118,24 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/300 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
609,55 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/060 |
Predplatné Direktor PROFI + online prístup |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
209,00 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0215 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
336,96 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0274 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
198,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0273 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
489,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0119 |
Pracovná obuv, monterky a tričká |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 808,51 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0115 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
881,52 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0114 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
821,04 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/298 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
336,96 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 385,08 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
352,39 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/114 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,66 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/113 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
306,65 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/112 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
215,36 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/111 |
Pracovné odevy pre majstrov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 808,51 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |