Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/0290 stavebné práce Bardejovská ul. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 73 631,52 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0281 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 429,68 € 12.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/0104 sedacia súprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 429,60 € 11.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/0103 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 240,88 € 15.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/0107 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 56,20 € 15.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/0106 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 20,08 € 15.11.2021 25.11.2021 Faktúra
12/21/0134 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 994,39 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0286 oprava rozvodu plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 144,50 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/0112 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 38,50 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/0111 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 737,99 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/0108 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 6,79 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0280 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 20,52 € 12.11.2021 25.11.2021 Faktúra
202103 darčekové kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 5 130,00 € 12.11.2021 25.11.2021 Faktúra
21/12/210 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 395,59 € 22.11.2021 25.11.2021 Objednávka
82/21/0282 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 15.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/0102 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 27,60 € 11.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0285 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 45,00 € 16.11.2021 26.11.2021 Faktúra
82/21/0283 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 74,00 € 18.11.2021 26.11.2021 Faktúra
12/21/0137 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 333,32 € 22.11.2021 26.11.2021 Faktúra
12/21/0135 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 587,35 € 19.11.2021 26.11.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »