Faktúra č. 13/21/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 15.11.2021
  • Celková hodnota: 240,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/104
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/104 Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 240,88 € 15.11.2021 22.11.2021 Objednávka
Tlačiť