Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
82/22/0004 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 17.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 241,90 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0009 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 003,78 € 18.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0005 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 918,34 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0010 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 206,92 € 19.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 100,80 € 13.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0008 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 434,21 € 18.01.2022 27.01.2022 Faktúra
82/21/0338 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 05.01.2022 14.01.2022 Faktúra
82/22/0001 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0334 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 217,44 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0332 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0340 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0339 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,77 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0336 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 132,99 € 04.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/21/0333 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 375,56 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra
12/22/0001 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 141,90 € 11.01.2022 20.01.2022 Faktúra
13/22/0001 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 265,60 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
12/22/0002 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 201,60 € 11.01.2022 24.01.2022 Faktúra
12/22/0007 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 113,95 € 17.01.2022 24.01.2022 Faktúra
12/22/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 173,91 € 17.01.2022 24.01.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »