Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
I/03/2022 Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 1. FC TATRAN 36503975 Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.04.2022 30.11.2022 19.05.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
3/2022 Zmluva o prenájme izby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Danyil Matsola Nájmy a prenájmy 0,00 € 10.05.2022 11.05.2023 23.05.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
K/03/2022 Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Simba Cargo, s.r.o. 50804219 Nájmy a prenájmy 390,00 € 17.05.2022 21.05.2022 23.05.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
12/22/0052 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 184,70 € 07.03.2022 21.03.2022 Faktúra
12/22/0053 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 475,29 € 10.03.2022 21.03.2022 Faktúra
82/22/0061 zhotovenie ISIC karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 08.03.2022 21.03.2022 Faktúra
13/22/0031 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 489,70 € 09.03.2022 21.03.2022 Faktúra
13/22/0030 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 13,35 € 08.03.2022 21.03.2022 Faktúra
22/12/086 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 714,38 € 14.03.2022 21.03.2022 Objednávka
22/12/089 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 426,84 € 14.03.2022 21.03.2022 Objednávka
22/12/090 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 502,27 € 14.03.2022 21.03.2022 Objednávka
22/12/091 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 386,34 € 16.03.2022 21.03.2022 Objednávka
22/12/092 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 16.03.2022 21.03.2022 Objednávka
13/22/029 Nákup náplne CO2 a Argón Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 37,92 € 11.03.2022 21.03.2022 Objednávka
22/12/085 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 525,08 € 11.03.2022 21.03.2022 Objednávka
13/22/030 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 13,35 € 07.03.2022 21.03.2022 Objednávka
13/22/031 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 489,70 € 07.03.2022 21.03.2022 Objednávka
82/22/012 Servisné práce na kogeneračnej jednotke Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TEDOM, s.r.o. 43791131 403,32 € 02.03.2022 21.03.2022 Objednávka
13/22/0032 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 72,96 € 09.03.2022 22.03.2022 Faktúra
13/22/0027 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2,92 € 04.03.2022 22.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »