Faktúra č. 13/22/0031

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0031
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 09.03.2022
  • Celková hodnota: 489,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/031
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/031 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 489,70 € 07.03.2022 21.03.2022 Objednávka
Tlačiť