21/12/187 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
442,40 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
140,93 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/185 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 766,32 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
825,13 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0270 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
347,15 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0263 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0099 |
sedacia súprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
248,40 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0097 |
kalendáre |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
618,68 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0279 |
servis a revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
856,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0098 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
169,10 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0265 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
7,02 € |
28.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0267 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 223,20 € |
03.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0083 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
32,40 € |
18.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0085 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
360,06 € |
18.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0096 |
dataprojektor s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
436,90 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0272 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 558,52 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0274 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
903,93 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0094 |
dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
995,76 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0100 |
učebnice a pracovné zošity matematiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
|
90,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0273 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 953,43 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |