82/22/0351 |
spotreba plynu 12/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
13 848,74 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/007 |
Nákup stavebného materiálu - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BEKWOODCOTE s.r.o. |
31364951 |
|
117,18 € |
17.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
T/01/2023 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FK Telovýchovná Jednota Župčany |
|
Nájmy a prenájmy |
288,00 € |
21.01.2023 |
|
25.02.2023 |
24.01.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
T/02/2023 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FK Kojatice |
31305423 |
Nájmy a prenájmy |
252,00 € |
21.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme izby č. 4/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Michalik |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Dodatok č. 2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme izby č. 3/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Danyil Matsola |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Dodatok č. 2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme izby č. 2/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Katarína Čmilanská |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
19.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
U/1/2023 |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martin Gazdačko |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
18.01.2023 |
|
10.02.2024 |
24.01.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
23/12/024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
295,35 € |
23.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
671,77 € |
23.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/008 |
Nákup utierok a toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
533,80 € |
20.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/026 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
566,98 € |
23.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 157,38 € |
18.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
57,54 € |
17.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/016 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 894,90 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 386,02 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0007 |
čistiace prostriedky k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
164,70 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0003 |
zásobníky na TP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
240,00 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/22/0352 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |