13/21/0010 |
respirátory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONTY´S, s.r.o. |
50945955 |
|
208,00 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0051 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
08.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0057 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
116,52 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0008 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
98,35 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/009 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
182,05 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0009 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
182,05 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0052 |
kontrola - PO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
15,60 € |
08.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0040 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/014 |
Kontrola váh a závaží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
111,60 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/010 |
Nákup respirátorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONTY´S, s.r.o. |
50945955 |
|
208,00 € |
08.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/013 |
Kontrola vonkajších hydrantov - 4 ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
96,00 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0062 |
online knižnica, Predpisy a dokumenty pre školstvo 2021/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
204,60 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/011 |
Nákup farieb a maliarskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
229,84 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
Dohoda o poskytnutí zľavy na nájomnom |
Dohoda o poskytnutí zľavy na nájomnom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Vladimír Šandala - MAVEX JUNIOR |
10667393 |
Nájmy a prenájmy |
277,26 € |
29.03.2021 |
30.03.2021 |
|
29.03.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/21/0061 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0059 |
poplatok za vydanie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
4,80 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
5,54 € |
17.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0011 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
229,84 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0060 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
100,44 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/012 |
Nákup spojovacieho materiálu a nožníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
38,00 € |
25.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |