Faktúra č. 13/21/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: respirátory
  • Dátum doručenia: 12.03.2021
  • Celková hodnota: 208,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/010
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/010 Nákup respirátorov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CONTY´S, s.r.o. 50945955 208,00 € 08.03.2021 23.03.2021 Objednávka
Tlačiť