Faktúra č. 13/21/0008

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 10.03.2021
  • Celková hodnota: 98,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/008
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/008 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 98,35 € 09.03.2021 10.03.2021 Objednávka
Tlačiť