Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0289 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 705,21 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0328 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 637,36 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
12/23/0272 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 617,21 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
23/12/321 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 616,93 € 02.11.2023 10.11.2023 Objednávka
23/12/361 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 614,92 € 01.12.2023 18.12.2023 Objednávka
12/23/0300 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 613,74 € 08.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0257 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 586,93 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
23/12/301 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 584,78 € 16.10.2023 27.10.2023 Objednávka
23/12/268 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 562,12 € 18.09.2023 02.10.2023 Objednávka
12/23/0229 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 561,49 € 29.09.2023 12.10.2023 Faktúra
12/23/0244 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 528,88 € 13.10.2023 26.10.2023 Faktúra
23/12/286 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 527,16 € 02.10.2023 13.10.2023 Objednávka
12/23/0296 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 497,16 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
12/23/0188 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 484,23 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
82/23/0249 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 473,64 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0081 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 468,58 € 04.04.2023 11.04.2023 Faktúra
I/07/2023 Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAMT Prešov 42228450 Nájmy a prenájmy 2 450,00 € 29.09.2023 04.10.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/23/228 Nákup športových potrieb v zmysle CP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOSK, s.r.o. 48111821 2 448,84 € 12.12.2023 28.12.2023 Objednávka
13/23/0269 športové potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOSK, s.r.o. 48111821 2 448,84 € 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
12/23/0294 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 439,35 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »