82/23/0289 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 705,21 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0328 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 637,36 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0272 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 617,21 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/321 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 616,93 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/361 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 614,92 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0300 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 613,74 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0257 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 586,93 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/301 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 584,78 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/268 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 562,12 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0229 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 561,49 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0244 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 528,88 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/286 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 527,16 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0296 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 497,16 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 484,23 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0249 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 473,64 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0081 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 468,58 € |
04.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
I/07/2023 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAMT Prešov |
42228450 |
Nájmy a prenájmy |
2 450,00 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/228 |
Nákup športových potrieb v zmysle CP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOSK, s.r.o. |
48111821 |
|
2 448,84 € |
12.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0269 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOSK, s.r.o. |
48111821 |
|
2 448,84 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0294 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 439,35 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |