82/22/0234 |
spotreba plynu 8/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 357,45 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0206 |
spotreba plynu 7/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 288,99 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0251 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 282,86 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/230 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 222,29 € |
01.08.2022 |
|
|
07.08.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 220,27 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0164 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 212,52 € |
04.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0274 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 205,30 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 128,78 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 084,85 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0233 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 076,36 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0261 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 045,30 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0263 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 038,03 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22/12/342 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 029,37 € |
21.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/104 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
2 027,93 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0107 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
2 027,93 € |
22.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 009,48 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/102 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
1 983,00 € |
22.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0104 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
1 983,00 € |
22.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/367 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 982,11 € |
12.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0237 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 979,40 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |