82/22/0138 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
950,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0180 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
950,00 € |
11.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
943,40 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/097 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
943,10 € |
21.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
941,88 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
941,83 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/270 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
941,60 € |
26.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/359 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
936,94 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/161 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
933,66 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
933,22 € |
20.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0092 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
931,09 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
928,48 € |
04.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/227 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
925,38 € |
01.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/290 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
924,43 € |
10.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/018 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
920,12 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
919,28 € |
21.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/002 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
918,45 € |
05.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
918,34 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
917,68 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/098 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
915,50 € |
21.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |