Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0138 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 950,00 € 03.06.2022 30.06.2022 Faktúra
82/22/0180 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 950,00 € 11.07.2022 10.08.2022 Faktúra
12/22/0072 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 943,40 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
22/12/097 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 943,10 € 21.03.2022 25.03.2022 Objednávka
22/12/019 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 941,88 € 17.01.2022 19.01.2022 Objednávka
12/22/0202 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 941,83 € 07.10.2022 15.10.2022 Faktúra
22/12/270 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 941,60 € 26.09.2022 01.10.2022 Objednávka
22/12/359 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 936,94 € 05.12.2022 13.12.2022 Objednávka
22/12/161 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 933,66 € 16.05.2022 20.05.2022 Objednávka
12/22/0118 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 933,22 € 20.05.2022 01.06.2022 Faktúra
82/22/0092 spotreba el.energie a vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 931,09 € 13.04.2022 22.04.2022 Faktúra
12/22/0024 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 928,48 € 04.02.2022 11.02.2022 Faktúra
22/12/227 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 925,38 € 01.08.2022 05.08.2022 Objednávka
22/12/290 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 924,43 € 10.10.2022 13.10.2022 Objednávka
22/12/018 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 920,12 € 17.01.2022 21.01.2022 Objednávka
12/22/0012 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 919,28 € 21.01.2022 02.02.2022 Faktúra
22/12/002 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 918,45 € 05.01.2022 14.01.2022 Objednávka
12/22/0005 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 918,34 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0172 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 917,68 € 31.08.2022 15.09.2022 Faktúra
22/12/098 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 915,50 € 21.03.2022 25.03.2022 Objednávka