Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
81/22/0003 Dodávka tovaru - pre potreby modernizácie servera na škole. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jorit s.r.o. 46479031 14 672,09 € 04.07.2022 03.08.2022 Faktúra
81/22/0004 Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 13 842,00 € 02.08.2022 13.10.2022 Faktúra
81/22/0009 IT služby - pre potreby modernizácie servera na škole. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jorit s.r.o. 46479031 13 269,62 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0059 spotreba plynu 2/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 431,63 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
82/22/0083 spotreba plynu 3/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 342,89 € 07.04.2022 20.04.2022 Faktúra
13/22/0164 PC zostavy s príslušenstvom na výučbu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 mediatip.sk, s.r.o. 36013978 11 999,00 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1904/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE, s.r.o. 50255789 Stavebné práce, opravárenské práce 10 059,43 € 20.06.2022 20.06.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/22/0156 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 10 059,43 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
82/22/0319 spotreba plynu 11/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 020,49 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0039 spotreba plynu/zvýšenie ceny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 9 738,42 € 14.02.2022 28.02.2022 Faktúra
81/22/0005 Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 7 993,20 € 05.08.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0110 spotreba plynu 4/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 7 818,29 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0087 Pracovná obuv a monterky/žiaci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 7 752,00 € 23.08.2022 07.09.2022 Faktúra
82/22/0026 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 7 239,28 € 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
Zmluva na dodávku tovaru Zmluva na dodávku tovaru - "Školský nábytok pre potreby ŠI" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 Iné 7 224,00 € 12.12.2022 13.12.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/22/0160 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 7 224,00 € 13.12.2022 20.12.2022 Faktúra
82/21/0342 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 6 719,76 € 10.01.2022 24.01.2022 Faktúra
Zmluva o obstaraní zájazdu Zmluva o obstaraní zájazdu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Detská rekreácia s.r.o. 51829495 Iné 6 360,00 € 11.10.2022 22.11.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/22/0288 spotreba plynu 10/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 6 016,37 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/004 Oprava spoločenskej miestnosti na 3. poschodí školského internátu SOŠt Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 5 929,01 € 31.01.2022 10.02.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »