Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0073 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 01.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0103 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0312 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0134 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0161 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0224 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 05.09.2022 15.09.2022 Faktúra
82/22/0250 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
82/22/0281 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.11.2022 15.11.2022 Faktúra
22/12/220 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 61,70 € 04.07.2022 08.07.2022 Objednávka
12/22/0163 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 61,70 € 06.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0148 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 63,60 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/059 Nákup náplne - argón Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 63,60 € 24.05.2022 30.05.2022 Objednávka
13/22/0059 náplne na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 63,60 € 25.05.2022 06.06.2022 Faktúra
82/22/0316 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 05.12.2022 10.12.2022 Faktúra
13/22/142 Nákup novín MY (Prešov) Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PETIT PRESS,a.s. 35790253 65,00 € 24.11.2022 03.12.2022 Objednávka
13/22/0143 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PETIT PRESS,a.s. 35790253 65,00 € 30.11.2022 10.12.2022 Faktúra
82/22/052 Školenie - komplexná správa dokumentov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 26.09.2022 27.09.2022 Objednávka
82/22/0257 odborný seminár Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 06.10.2022 08.10.2022 Faktúra
22/12/084 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 68,36 € 10.03.2022 11.03.2022 Objednávka
22/12/114 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 69,36 € 04.04.2022 19.04.2022 Objednávka