Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/001 Nákup notebookov a USB kľúčov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 4 806,00 € 17.01.2023 28.01.2023 Objednávka
13/23/005 nákup náhradného dielu - Dacia Logan Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 103,03 € 19.01.2023 31.01.2023 Objednávka
13/23/012 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 161,52 € 30.01.2023 01.02.2023 Objednávka
13/23/011 Nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 221,68 € 30.01.2023 01.02.2023 Objednávka
13/23/010 Nákup montážneho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 60,45 € 30.01.2023 01.02.2023 Objednávka
23/12/028 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 156,56 € 25.01.2023 01.02.2023 Objednávka
12/23/0001 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 209,58 € 09.01.2023 02.02.2023 Faktúra
13/23/0010 notebooky + USB kľúče Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 4 806,00 € 26.01.2023 02.02.2023 Faktúra
82/23/0010 školenie iSPIN Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2023 02.02.2023 Faktúra
13/23/0008 hygienické prostriedky, zásobník Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 533,80 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
12/23/0019 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 964,87 € 30.01.2023 02.02.2023 Faktúra
12/23/0018 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 147,72 € 27.01.2023 02.02.2023 Faktúra
12/23/0016 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 942,43 € 25.01.2023 02.02.2023 Faktúra
12/23/0014 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 128,31 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
13/23/0011 materiál na opravu interiéru ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 1 006,40 € 27.01.2023 02.02.2023 Faktúra
82/22/0353 spotreba plynu - ročné vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 302,73 € 11.01.2023 02.02.2023 Faktúra
13/23/0009 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BEKWOODCOTE s.r.o. 31364951 117,18 € 23.01.2023 02.02.2023 Faktúra
23/12/033 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 27.01.2023 02.02.2023 Objednávka
23/12/032 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 628,08 € 26.01.2023 02.02.2023 Objednávka
23/12/031 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 52,61 € 25.01.2023 02.02.2023 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »