Faktúra č. 82/22/0353

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/22/0353
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu - ročné vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 11.01.2023
  • Celková hodnota: 302,73 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva č.9106731089
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť