22/12/143 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
320,96 € |
02.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
745,29 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
440,05 € |
26.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0048 |
utierky a toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
429,40 € |
27.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0106 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
18,00 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
385,00 € |
28.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
548,08 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
981,51 € |
29.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
30,48 € |
27.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0100 |
kontrola detektorov v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
28.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0101 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
29.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0047 |
valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,54 € |
26.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/144 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 029,20 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/049 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
158,65 € |
06.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/048 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
107,87 € |
06.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/041 |
Antuka balená |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
330,00 € |
12.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/051 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
130,39 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/052 |
Nákup materiálu na vyučovanie zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
213,16 € |
11.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/050 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
138,92 € |
02.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/153 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
843,32 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |