13/23/0228 |
elektromateriál na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
55,42 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0324 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0290 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 322,28 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Ukončenie Zmluvy č. U/2/2023 o prenájme izby |
Ukončenie Zmluvy č. U/2/2023 o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Katarína Čmilanská |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
12/23/0274 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
341,78 € |
14.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0230 |
nová podlaha |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
1 114,99 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0295 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
780,02 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0293 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 947,67 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0292 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
142,14 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0294 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 439,35 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0319 |
tlač propagačných materiálov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
462,60 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o dielo č. 3/2023 |
Zmluva o dielo č. 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s.r.o. |
53892003 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 074,08 € |
11.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
K/11/2023 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LANTASTIK SK, spol s.r.o. |
31582486 |
Nájmy a prenájmy |
660,00 € |
25.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
K/12/2023 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Základná škola |
37877194 |
Nájmy a prenájmy |
100,00 € |
20.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/239 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
35,14 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/240 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
31364951 |
|
648,80 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/241 |
Nákup kábla a LED majáka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EKOfence,s.r.o. |
44512031 |
|
31,25 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/242 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
1 195,72 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/243 |
Nákup laserovej tlačiarne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
440,76 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/244 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
287,96 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |