82/23/0368 |
spotreba plynu - ročné vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
738,09 € |
18.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/005 |
Monitoring služobných vozidiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
202,68 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/006 |
Maľovanie stien a stropov - sekretariát SOŠt Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
840,25 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/008 |
Nákup elektromateriálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
701,28 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/009 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
268,31 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0005 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
984,10 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/016 |
Náplň lekárničky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
42,79 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12/24/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 916,00 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0004 |
sieťové prvky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
806,80 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0003 |
náradie, náhradné násady na náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
46,99 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1-2024 |
Zmluva o užívaní rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
22.01.2024 |
|
31.12.2024 |
22.01.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/24/007 |
Nákup dreva/reziva na výrobu kuchynskej linky - sekretariát v zmysle CP. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
2 342,17 € |
22.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
395,44 € |
22.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/007 |
Školenie iSPIN - Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0006 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 290,00 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0008 |
nové svetlá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
268,31 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0007 |
núdzové osvetlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
701,28 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
603,38 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/025 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 554,55 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/026 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
642,28 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |