13/23/0018 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
68,47 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0019 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
19,60 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
599,72 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
T/04/2023 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Marián Kurečko |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
06.02.2023 |
|
30.04.2023 |
07.02.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/021 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
485,02 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/020 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
219,06 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/018 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
221,92 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/017 |
nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
89,50 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
268,38 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/046 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/045 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 459,88 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/044 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
903,65 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/048 |
Nákup ovocného koncentrátu. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
637,80 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
Z/01/2023 |
Zmluva o prenájme zasadačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FS Rozmarija pri ABC CVČ |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
06.02.2023 |
|
31.12.2023 |
13.02.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
23/12/049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
794,48 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 491,88 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
627,41 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0021 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/010 |
Vypracovanie odborného posudku k technickému stavu audiosúpravy v jazykovom laboratóriu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELT, s.r.o. |
36503797 |
|
30,00 € |
06.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0019 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
89,50 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |