Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0325 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0324 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,44 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0323 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 314,00 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0322 dodávka, inštalácia, správa a údržba PS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0321 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 23,40 € 08.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0320 ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/032 Revízia elektroinštalácie a el. spotrebičov - škola Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 672,12 € 02.08.2022 05.08.2022 Objednávka
82/22/0319 spotreba plynu 11/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 020,49 € 07.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0318 online odborný seminár Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. 50685406 79,00 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
82/22/0317 Občerstvenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Daniel Knap - KEPASA 41545176 547,00 € 06.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0316 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 05.12.2022 10.12.2022 Faktúra
82/22/0315 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 4 336,91 € 06.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0314 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 91,80 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0313 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 564,22 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0312 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0311 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0310 fotografická virtuálna prehliadka školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMÁŠ KOČIK 43922848 200,00 € 01.12.2022 09.12.2022 Faktúra
82/22/031 Revízia elektroinštalácie a el. spotrebičov - kuchyňa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 264,01 € 02.08.2022 05.08.2022 Objednávka
82/22/0309 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 146,50 € 30.11.2022 10.12.2022 Faktúra
82/22/0308 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 164,30 € 30.11.2022 10.12.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »