Faktúra č. 82/22/0309

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/22/0309
  • Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 146,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/22/071
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/22/071 Tlač propagačných materiálov - SOŠ dopravná Prešov - ERASMUS + Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 146,50 € 28.11.2022 03.12.2022 Objednávka
Tlačiť