Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0007 čistiace prostriedky k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 164,70 € 20.01.2023 26.01.2023 Faktúra
13/23/0086 čistiace prostriedky k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 75,80 € 29.05.2023 01.06.2023 Faktúra
13/23/0140 čítačka, ISO karta Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SOS elektronik s.r.o. 31703186 49,14 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0016 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 02.02.2023 13.02.2023 Faktúra
82/23/0009 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 23.01.2023 13.02.2023 Faktúra
82/23/0011 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 250,00 € 27.01.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0281 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 20.10.2023 26.10.2023 Faktúra
82/23/0025 členský príspevok na rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cech strechárov Slovenska 31781543 90,00 € 07.02.2023 27.02.2023 Faktúra
202304 darčekové kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 3 860,00 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DZ/01/2023 Darovacia zmluva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Martin Piga - KOTVA 34815147 Iné 100,00 € 22.02.2023 01.03.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/23/0249 dávkovač mydla, mydlo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,66 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
82/23/0310 deratizačné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 342,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
82/23/063 Deratizačné práce - kuchyňa, chodby, suterén, pivnice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 342,00 € 03.11.2023 14.11.2023 Objednávka
82/23/0043 dezinsekcia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 54,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
82/23/011 Dezinsekcia izby - ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 54,00 € 21.02.2023 02.03.2023 Objednávka
82/23/016 Dezinsekcia školského internátu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 60,00 € 03.03.2023 27.03.2023 Objednávka
82/23/0069 dezinsekčné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 60,00 € 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
82/23/0181 dezinsekčné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 391,78 € 24.07.2023 26.07.2023 Faktúra
82/23/034 Dezinsekčné práce - kuchyňa, jedáleň, sklady Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 391,78 € 14.07.2023 24.07.2023 Objednávka
82/23/0266 dobropis/el.energia/8409945975 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -481,90 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »