13/23/0007 |
čistiace prostriedky k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
164,70 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0086 |
čistiace prostriedky k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
75,80 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0140 |
čítačka, ISO karta |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
49,14 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0016 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0009 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
23.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0011 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
250,00 € |
27.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0281 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0025 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
07.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202304 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
3 860,00 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DZ/01/2023 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Martin Piga - KOTVA |
34815147 |
Iné |
100,00 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/0249 |
dávkovač mydla, mydlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,66 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0310 |
deratizačné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
342,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/063 |
Deratizačné práce - kuchyňa, chodby, suterén, pivnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
342,00 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0043 |
dezinsekcia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
54,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/011 |
Dezinsekcia izby - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
54,00 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/016 |
Dezinsekcia školského internátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
60,00 € |
03.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0069 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
60,00 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0181 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
391,78 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/034 |
Dezinsekčné práce - kuchyňa, jedáleň, sklady |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
391,78 € |
14.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0266 |
dobropis/el.energia/8409945975 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-481,90 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |