Zmluva o dielo č. 2/2023 |
Zmluva o dielo č. 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 262,36 € |
11.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 3/2023 |
Zmluva o dielo č. 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s.r.o. |
53892003 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 074,08 € |
11.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
39 423,16 € |
24.07.2023 |
|
18.08.2023 |
24.07.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/23/0114 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 414,44 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
530,43 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 242,57 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 427,62 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0082 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
46,80 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0120 |
kontrola detektorov v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0081 |
xerox 115R00115 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
321,60 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0112 |
spotreba plynu 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
22 486,49 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0083 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
57,33 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/081 |
Nákup batérie pre notebook Lenovo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martin Peti - PEXTRA |
41508939 |
|
59,39 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/176 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
217,90 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/024 |
Servis zariadenia na zmäkčovanie vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
30,00 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/174 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
484,49 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 427,96 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/177 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
650,20 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |