Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0046 služby virtuálnej knižnice na rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 01.03.2022 01.03.2022 Faktúra
22/12/068 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 387,36 € 28.02.2022 02.03.2022 Objednávka
22/12/069 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 758,56 € 28.02.2022 02.03.2022 Objednávka
22/12/070 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 535,80 € 28.02.2022 02.03.2022 Objednávka
12/22/0038 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 100,80 € 17.02.2022 02.03.2022 Faktúra
12/22/0036 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 42,00 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
12/22/0035 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 114,34 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0024 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 92,28 € 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0023 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 60,95 € 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0022 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 254,08 € 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
12/22/0040 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 058,69 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0018 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 26,98 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
82/22/0043 nalepenie kobercov s prísluš. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 1 970,47 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
82/22/0044 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 17.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0021 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 18,18 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0020 toner, valec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 28,88 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0019 tonery, valce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 82,67 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
22/12/071 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 723,37 € 01.03.2022 04.03.2022 Objednávka
22/12/074 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 639,87 € 01.03.2022 04.03.2022 Objednávka
22/12/077 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 184,80 € 04.03.2022 07.03.2022 Objednávka